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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016283
Monto de la Factura
₲ 2.275.733
Nro. Solicitud de Transferencia
25463
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.848

Retención DNCP
₲ 8.773
Retención IVA
₲ 11.354
Retención Renta
₲ 44.758
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136744
Monto Contrato
₲ 1.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.553.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.594.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321685
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales