Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013562
Monto de la Factura
₲ 14.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45219
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.540.568
Retención DNCP
₲ 57.744
Retención IVA
₲ 69.576
Retención Renta
₲ 294.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136744
Monto Contrato
₲ 1.110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.553.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.594.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321685
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales