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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004093
Monto de la Factura
₲ 149.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164908
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.266.880

Retención DNCP
₲ 533.120
Retención IVA
₲ 4.080.000
Retención Renta
₲ 2.720.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137767
Monto Contrato
₲ 438.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.435.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.435.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, LABORATORIO, HEMOCENTRO- AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas