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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003395
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15272
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.177.680

Retención DNCP
₲ 12.320
Retención IVA
₲ 47.143
Retención Renta
₲ 62.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138386
Monto Contrato
₲ 240.177.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.205.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.205.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas