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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 370.525.810
Nro. Solicitud de Transferencia
149417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.363.308

Retención DNCP
₲ 1.320.419
Retención IVA
₲ 10.105.250
Retención Renta
₲ 6.736.833
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146307
Monto Contrato
₲ 5.909.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.723.462.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.716.440.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335208
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2017, 2018 Y 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales