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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636

Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146307
Monto Contrato
₲ 5.909.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.723.462.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.716.440.592

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335208
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN EDILICIA DE USO INSTITUCIONAL - PLURIANUAL 2017, 2018 Y 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales