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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005633
Monto de la Factura
₲ 196.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.950.630

Retención DNCP
₲ 732.570
Retención IVA
₲ 2.803.200
Retención Renta
₲ 3.737.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136462
Monto Contrato
₲ 3.711.163.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.573.602.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.573.602.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas