Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005610
Monto de la Factura
₲ 13.721.400
Nro. Solicitud de Transferencia
65957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.212.793
Retención DNCP
₲ 51.227
Retención IVA
₲ 196.020
Retención Renta
₲ 261.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136462
Monto Contrato
₲ 3.711.163.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.573.602.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.573.602.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas