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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000638
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75899
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.763.287

Retención DNCP
₲ 13.986
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146690
Monto Contrato
₲ 192.851.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.981.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.670.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud