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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001488
Monto de la Factura
₲ 158.818.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.931.916

Retención DNCP
₲ 592.924
Retención IVA
₲ 2.268.840
Retención Renta
₲ 3.025.120
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151215
Monto Contrato
₲ 10.604.300.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.211.234.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.211.234.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas