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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000431
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.100

Retención DNCP
₲ 6.160
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 355.740

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-151096
Monto Contrato
₲ 1.721.888.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.639.922.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.639.922.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas