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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022607
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26735
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873

Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
190/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149954
Monto Contrato
₲ 221.207.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.651.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.998.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas