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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0004615
Monto de la Factura
₲ 8.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.015.825

Retención DNCP
₲ 30.038
Retención IVA
₲ 229.882
Retención Renta
₲ 153.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
014/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146680
Monto Contrato
₲ 77.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.164.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.158.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud