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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 10.452.400
Nro. Solicitud de Transferencia
96821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.663.564

Retención DNCP
₲ 37.249
Retención IVA
₲ 285.065
Retención Renta
₲ 190.044
Multa
₲ 276.478

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139614
Monto Contrato
₲ 182.196.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.449.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.449.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas