Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 728.270
Nro. Solicitud de Transferencia
132403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 707.415
Retención DNCP
₲ 2.648
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 18.207
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139614
Monto Contrato
₲ 182.196.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.449.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.449.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas