Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0125961
Monto de la Factura
₲ 51.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.380.087

Retención DNCP
₲ 181.341
Retención IVA
₲ 1.402.118
Retención Renta
₲ 1.402.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-198642
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.568.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.568.179

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas