Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009152
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.436.867.720
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            200923
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.157.821.751
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.744.371
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 66.460.029
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 66.460.029
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TERMINAL OCCIDENTAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80061542-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-21-197746
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.715.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.607.850.135
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.607.850.135
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385458
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUN AL PGN 2021
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        