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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 5.499.449.283
Nro. Solicitud de Transferencia
115446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.801.989.715

Retención DNCP
₲ 19.198.077
Retención IVA
₲ 149.984.980
Retención Renta
₲ 199.979.974
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-200968
Monto Contrato
₲ 151.247.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.580.709.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.580.709.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas