Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 1.274.841.577
Nro. Solicitud de Transferencia
115431
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.152.348
Retención DNCP
₲ 4.450.356
Retención IVA
₲ 34.768.407
Retención Renta
₲ 46.357.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-200968
Monto Contrato
₲ 151.247.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.580.709.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.580.709.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas