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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 78.160.237
Nro. Solicitud de Transferencia
89599
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.552.335

Retención DNCP
₲ 275.692
Retención IVA
₲ 2.131.643
Retención Renta
₲ 2.131.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-211239
Monto Contrato
₲ 1.168.935.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.057.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.057.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392888
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah