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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-004-0001392
Monto de la Factura
₲ 541.700
Nro. Solicitud de Transferencia
87175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.148

Retención DNCP
₲ 1.978
Retención IVA
₲ 7.968
Retención Renta
₲ 20.606
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.125.902.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.125.902.743

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia