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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-004-0001860
Monto de la Factura
₲ 5.567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.244.173

Retención DNCP
₲ 20.196
Retención IVA
₲ 92.251
Retención Renta
₲ 210.380
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.897.317.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.897.317.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia