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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-004-0002184
Monto de la Factura
₲ 3.448.700
Nro. Solicitud de Transferencia
200292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.248.029

Retención DNCP
₲ 12.501
Retención IVA
₲ 57.949
Retención Renta
₲ 130.221
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.238.264.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.238.264.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia