Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003183
Monto de la Factura
₲ 14.474.190
Nro. Solicitud de Transferencia
55860
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.623.627
Retención DNCP
₲ 52.343
Retención IVA
₲ 252.984
Retención Renta
₲ 545.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.503.724.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.503.724.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
