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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0003492
Monto de la Factura
₲ 18.045.700
Nro. Solicitud de Transferencia
111884
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2026
Fecha de la Transferencia
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.004.673

Retención DNCP
₲ 65.549
Retención IVA
₲ 292.673
Retención Renta
₲ 682.805
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.566.439.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.566.439.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia