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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0003198
Monto de la Factura
₲ 12.363.770
Nro. Solicitud de Transferencia
59206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.651.502

Retención DNCP
₲ 44.925
Retención IVA
₲ 199.376
Retención Renta
₲ 467.967
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.838.257.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.838.257.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia