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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0002879
Monto de la Factura
₲ 9.253.900
Nro. Solicitud de Transferencia
139554
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.704.209

Retención DNCP
₲ 33.376
Retención IVA
₲ 168.645
Retención Renta
₲ 347.670
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.349.807.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.349.807.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia