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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0002795
Monto de la Factura
₲ 2.625.950
Nro. Solicitud de Transferencia
124567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.473.525

Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 43.688
Retención Renta
₲ 99.213
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.897.317.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.897.317.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia