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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0002167
Monto de la Factura
₲ 4.065.290
Nro. Solicitud de Transferencia
21736
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.826.601

Retención DNCP
₲ 14.704
Retención IVA
₲ 70.816
Retención Renta
₲ 153.169
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.897.317.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.897.317.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia