Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0001619
Monto de la Factura
₲ 10.761.550
Nro. Solicitud de Transferencia
49809
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.136.376
Retención DNCP
₲ 39.025
Retención IVA
₲ 179.639
Retención Renta
₲ 406.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.724.077.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.724.077.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
