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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0001969
Monto de la Factura
₲ 14.566.660
Nro. Solicitud de Transferencia
157650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.690.714

Retención DNCP
₲ 52.378
Retención IVA
₲ 277.964
Retención Renta
₲ 545.604
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.349.807.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.349.807.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia