Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0001818
Monto de la Factura
₲ 6.721.030
Nro. Solicitud de Transferencia
86876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.307.469
Retención DNCP
₲ 24.026
Retención IVA
₲ 139.262
Retención Renta
₲ 250.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.838.257.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.838.257.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
