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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-003-0001464
Monto de la Factura
₲ 3.033.860
Nro. Solicitud de Transferencia
20049
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.012

Retención DNCP
₲ 10.948
Retención IVA
₲ 54.860
Retención Renta
₲ 114.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.005.515.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.005.515.325

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia