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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000022
Monto de la Factura
₲ 976.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38870
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.098.000

Retención DNCP
₲ 3.408.873
Retención IVA
₲ 26.631.818
Retención Renta
₲ 35.509.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13006-23-234502
Monto Contrato
₲ 7.137.839.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.574.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.574.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434675
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguro médico
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica