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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 169.513.065
Nro. Solicitud de Transferencia
124888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.513.065

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-66975
Monto Contrato
₲ 925.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.829.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.829.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245691
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional