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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0014978
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57358
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48048
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.886.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.886.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228044
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional