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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 394.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56170
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.753.707

Retención DNCP
₲ 1.456.293
Retención IVA
₲ 5.630.000
Retención Renta
₲ 11.260.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-195340
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.190.499.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.190.499.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS, FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia