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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000055
Monto de la Factura
₲ 280.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.750.400

Retención DNCP
₲ 999.600
Retención IVA
₲ 7.650.000
Retención Renta
₲ 5.100.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR ENRIQUE LOPEZ CORONEL
RUC
2273389-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-193138
Monto Contrato
₲ 1.768.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.717.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.717.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders