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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 242.996.600
Nro. Solicitud de Transferencia
172900
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.684.529

Retención DNCP
₲ 897.931
Retención IVA
₲ 3.471.380
Retención Renta
₲ 6.942.760
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-195338
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.179.964.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.964.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS, FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia