Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Monto de la Factura
₲ 618.178.048
Nro. Solicitud de Transferencia
47066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.400.388
Retención DNCP
₲ 2.284.315
Retención IVA
₲ 8.831.115
Retención Renta
₲ 17.662.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-195338
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.179.964.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.964.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS, FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia