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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002012
Monto de la Factura
₲ 137.809.689
Nro. Solicitud de Transferencia
167284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.394.319

Retención DNCP
₲ 509.240
Retención IVA
₲ 1.968.710
Retención Renta
₲ 3.937.420
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-195338
Monto Contrato
₲ 6.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.179.964.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.964.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS, FERTILIZANTES Y CAL AGRÍCOLA PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia