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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002418
Monto de la Factura
₲ 249.632.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.379.359

Retención DNCP
₲ 931.961
Retención IVA
₲ 3.566.177
Retención Renta
₲ 4.754.903
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Distribuidora Exclusiva S.A"DEXSA"
RUC
80007675-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12010-20-193288
Monto Contrato
₲ 2.364.230.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.262.881.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.262.881.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y ENTREGA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA AUTOCONSUMO - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders