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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003034
Monto de la Factura
₲ 989.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.435.498

Retención DNCP
₲ 3.491.252
Retención IVA
₲ 26.994.218
Retención Renta
₲ 26.994.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-214954
Monto Contrato
₲ 5.006.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.710.968.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.710.968.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral