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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001341
Monto de la Factura
₲ 151.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.111.979

Retención DNCP
₲ 532.671
Retención IVA
₲ 4.118.591
Retención Renta
₲ 4.118.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-214948
Monto Contrato
₲ 290.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.505.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.505.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral