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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006152
Monto de la Factura
₲ 256.314.780
Nro. Solicitud de Transferencia
49161
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.203.858

Retención DNCP
₲ 904.092
Retención IVA
₲ 6.990.403
Retención Renta
₲ 6.990.403
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
59/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217141
Monto Contrato
₲ 3.078.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.896.632.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.896.632.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405439
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral