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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 10.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214645
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.280.921

Retención DNCP
₲ 38.535
Retención IVA
₲ 297.955
Retención Renta
₲ 297.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
115/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-223150
Monto Contrato
₲ 1.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.883.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.883.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417366
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PLURIANUAL 2022/2023/2024
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral