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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 12.202.750
Nro. Solicitud de Transferencia
40930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.202.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71631
Monto Contrato
₲ 204.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.108.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.108.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social