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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 97.920.094
Nro. Solicitud de Transferencia
56402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.577.845

Retención DNCP
₲ 383.847
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.958.402
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-75097
Monto Contrato
₲ 1.844.751.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.562.375.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.562.375.070

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261038
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles para la Secretaria de Acción Social - 2013/2014.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social