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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0209174
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109157
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564

Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153622
Monto Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.001.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.001.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2