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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 86.961.904
Nro. Solicitud de Transferencia
76629
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.699.189

Retención DNCP
₲ 309.901
Retención IVA
₲ 2.371.688
Retención Renta
₲ 1.581.126
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154846
Monto Contrato
₲ 306.867.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.966.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.966.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339224
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4